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          簡歷編號:JL15610 | 最近登錄:2019-04-25 15:34

          該簡歷來自中高端人才庫

          基本信息
          姓名:*****
          性別:男
          聯系電話:*****
          出生年份:1989年
          電子郵件:*****
          婚姻狀況:已婚
          最高學歷:本科
          工作經驗:5-10年
          所在地區:合肥市
          職業狀態:我目前在職,但考慮換個新環境
          職業意向

          期望年薪:18萬

          目前年薪:13.2萬

          期望地點:上海市,合肥市,南京市

          期望職能:財務經理,會計經理/主管,其他財務/審計/稅務

          期望行業:會計/審計,批發/零售,制藥/生物工程

          工作經歷

          2016-03至至今

          [8年8月]

          審計主管 | 百川名品供應鏈股份有限公司
          工作內容:
          1、協助部門經理對本部門進行管理,推動審計工作順利開展;協助經理開展業務培訓;指導審計人員的日常工作,督促工作進度,并對其工作中遇到的關鍵性問題提出指導性解決意見。 2、參與制定內部審計規章制度、辦法等,編制審計項目實施方案,并組織負責實施;參與擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報領導批準后組織實施,并對實際完成情況進行檢查、總結。 3、組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同等的專項審計活動。 4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿復核、審計報告的編寫,并提出相關意見和建議。 5、組織部門跟蹤經公司領導批準的審計整改事項的整改情況,并復核審計整改結果。 6、制定個人工作目標和計劃,并向部門經理、分管領導提出改進內部審計工作的建議。 7、組織本部門人員進行審計工作內容、程序、方法等的研究和討論,梳理公司經營管理以及內部控制存在的問題和漏洞,為公司決策提供參考。 8、參與集團下屬子公司的內控體系建設,協助咨詢公司進行內控調研和制度流程的梳理,項目結束后參與內控手冊的審核與修改。

          2014-01至2016-03

          [2年2月]

          內審主管 | 同路生物制藥有限公司
          工作內容:
          1、參與制定年度稽核、審計計劃,按計劃對子公司進行內部審計以及例行督查,并出具內部審計報告。 2、負責對審計報告發現問題進行整改跟蹤,并向總部領導匯報跟蹤結果。 3、組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同等的專項審計活動。 4、梳理公司經營管理中存在的問題,為公司經營管理決策提供可行性建議。

          2012-06至2014-01

          [1年7月]

          分管子公司會計 | 同路生物制藥有限公司
          工作內容:
          1、分管集團下屬子公司中的7家子公司的財務工作;及時查看子公司賬務,發現問題及時與所屬子公司會計溝通,并督促其按照集團財務政策改正;負責在用友財務系統中制作與子公司相關的會計憑證;負責與分管子公司核對往來,保證往來準確。 2、月末匯總統計并出具各子公司財務報表;參與匯總上報與母公司相關的合并報表。 3、按照集團統一制定的考核指標,對所負責子公司財務人員進行績效考核;組織并參與集團總部與子公司財務人員的業務培訓。
          教育培訓

          2008-09至2012-06

          [3年9月]

          本科 | 安徽農業大學 | 財務管理 | 統招
          學習課程:
          會計、財務管理、管理學、經濟學等
          項目經驗

          2016-12至2017-01

          [1月]

          應收賬款審計
          項目描述:
          根據總部審計計劃,在上海一家子公司進行例行審計,與業務員、客戶分別對賬發現一個業務員挪用貨款52萬元用于私人借貸,該業務員已離職,前期已經歸還一部分貨款,但截至審計日仍有27萬未還款,子公司負責人對其未及時還清貨款的行為給予縱容。審計組發現此問題,向公司領導匯報情況,并要求該公司盡快督促其還款,減少公司損失,若催收無效,采取必要的司法途徑解決。由于該業務員經濟困難,無力一次性償還貨款,最后在審計組的要求下,與公司簽訂還款計劃書分期還款,并嚴格按照還款計劃執行,審計后期持續跟蹤,一直到貨款還清。
          項目職責:
          我在這個審計項目中作為應收賬款審計主審,負責跟業務員對賬,并跟客戶對賬,了解應收賬款長期未收回原因,并負責撰寫應收賬款方面的審計底稿以及發現的問題。

          2015-06至2015-07

          [1月]

          采購審計
          項目描述:
          對下屬某家子公司進行常規審計,在審查食堂食材、物品采購項目時發現食堂人員違規故意修改采購清單,利用職務之便3年時間傾占公司資金約2萬元。審計組通過仔細核查采購清單內容,并采取實地走訪農貿市場詢問相關物品價格,認真比對發現采購清單中部分物品采購價格過高,審計組發現此問題訪談食堂采購人員,最終對這種舞弊行為供認不諱,要求此人將傾占資金全部歸還,并給予開除處理,子公司相關管理人員給予負激勵處罰。
          項目職責:
          我在這個項目中作為項目主審,主要負責采購價格比對、詢價、采購制度執行情況等審計,發現此問題起草審計底稿,撰寫審計報告,并上報領導。
          語言能力
          普通話 | 熟練 英語 | 熟練
          自我評價

          本人本科學歷,財務管理專業,7年財務、審計方面工作經驗,工作認真負責,細心謹慎,原則性強,執行力、抗壓能力、團隊意識、溝通協調能力較強。 2011年通過會計從業資格證 2012年通過初級會計職稱 2018年通過中級會計職稱會計、財務管理兩門科目

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