基本信息
工作地點:濟南市 | 所屬部門:財經中心 |
職位類別:財務/審計/稅務 | 招聘人數:1 人 |
匯報對象:無 |
工作地點:濟南市 | 所屬部門:財經中心 |
職位類別:財務/審計/稅務 | 招聘人數:1 人 |
匯報對象:無 |
崗位職責:
1、按分工通過開展年度例行審計、專項審計,識別風險、評估控制措施、輸出評價意見和整改建議,以及時發現內控風險并動態調整監控方案。
2、按分工通過開展審計鑒證評價等,識別風險、評估控制措施及合規達成效果、輸出評價意見和整改建議,以及時發現內控風險、促進監督對象的各級目標實現。
3、按分工促進公司各級內部管理與控制目標的分解建立、效果評價、持續提升,包括:制度、流程、組織管理的優化、融合支持=內控監督支持;支持、跟蹤整改落實情況;整改評估、控制及缺陷評價。
4、具備優秀的文字表達能力和人際交往技巧。
任職要求:
1、大學及本科以上學歷,會計、審計等相關專業
2、有企業內部審計工作經驗2年以上
3、具備優秀的文字表達能力和人際交往技巧
4、熟練運用excel等辦公軟件
學歷要求:本科 | 工作經驗:1-3年 |
年齡要求:不限 | 性別要求:不限 |
語言要求:普通話 | 專業要求:不限 |
公司性質:其它 | 公司規模:10000人以上 |
所屬行業:計算機系統/維修 |